到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
岗位职责:1、建立公司内部稽核审计制度和流程,监督评价制度与管理办法2、建设非现场风险识别及监测模型(重点在操作风险、舞弊风险)3、制定内部稽核审计年度计划,拟定内控审计与稽核工作的整体方案(含工作底稿),并组织执行各类稽核、审计、专项检查等,并撰写稽核审计报告,向管理层汇报稽核审计中发现的问题;
4、检讨现有制度流程,以确保政策、计划、程序、契约及法令之遵循,对稽核审计过程中发现的内部制度缺失提出完善和改进建议;
5、负责对员工、客户、合作伙伴的重大投诉、公司重大事故进行调查,并协调相关部门妥善解决;
6、负责按照公司安排会同其他部门查处滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪情况;
7、对公司各部门及各分子公司负有经济责任的管理人员进行任中及离任审计。我们希望你是:1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业优先考虑;
2.三年以上相关内控内审经验,有大型支付金融互联网公司内控经验优先,有参与上市公司、大型跨国公司、IPO审计、SOX404/CSOX审计经历,IT审计背景优先考虑;
3.熟悉国家法律法规、行业监管规则、企业内部控制规范等法规4.全面的财会专业理论知识,精通内控及风险管理知识与审计知识;
良好的财务管理、营运分析、成本控制、成本核算、税务等实操工作经验。5.具有较强的识别、分析和管理风险能力,具有良好的沟通能力和分析观察能力6.具有较强的语言表达能力、应变能力、沟通能力及解决问题的能力,为人正直,行事果敢,心理抗压能力强,原则性及保密意识强;
7.对数据库及SQL操作等有一定的基础
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