到岗时间:1个月之内
婚况要求:不限婚况
岗位职责: 1、负责制订、维护、改进公司各项财务管理等内控制度。 2、深入了解业务,形成并不断优化定期财务分析报告,全面和准确的反映公司经营状况。 3、协助完成项目可行性分析中的财务分析工作,提供相关财务建议。 4、辅助支持其他财务分析和管理工作。 5、独立或合作完成对下属各分子公司的各项常规和专项内部审计工作,审计范围包括但不限于公司经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性等。 6、按照公司财务管理制度和会计核算制度,审核报销事项与凭证的合理性与真实性,审核费用是否超支,对审核过程中发现的问题和差错,及时向有关人员反馈,并沟通处理,并对费用报销单据进行财务记账。 7、能够熟练完成公司整套财务账务处理。 应聘要求: 1、财会相关专业、大专及以上学历,中级及以上职称。 2、有5年以上集团公司财务、内审工作经验。 3、有5年以上软件企业或高新科技企业财务管理经验。 4、出色的财务分析能力和文档撰写能力。 5、熟悉国家财税政策、企业财务制度、税务制度及流程。 6、能够熟练操作办公系统软件,包括EXCEL、WORD、PPT等。 7、熟悉财务软件用友(U8及以上版本)系统操作。 8、原则性强,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业精神。 微信分享
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